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2024年财政经费预算
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机关事务服务中心
2024年02月27日  县机关事务服务中心
 索 引 号 1778711277/a215/2024-00001  公开方式 主动公开  公开日期 2024-02-27
 发布机构 a215
 公开程序 经本单位审核后公开

仁寿县机关事务服务中心

2024年部门预算编制说明



目 录

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

(二)2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

(一)收入预算

(二)支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况

(四)项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

(一)报表封面

(二)《部门收支总表》

(三)《部门收入总表》

(四)《部门支出总表》

(五)《财政拨款收支预算总表》

(六)《财政拨款支出预算表》

(七)《一般公共预算支出表》

(八)《一般公共预算基本支出预算表》

(九)《一般公共预算项目支出预算表》

(十)《一般公共预算“三公”经费支出表》

(十一)《政府性基金预算支出表》

(十二)《政府性基金“三公”经费支出表》

(十三)《国有资本经营支出预算表》

(十四)《项目绩效目标表》

(十五)《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

仁寿县机关事务服务中心的主要职责是:贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策,制定全县机关事务管理制度并组织实施;负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作;负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作;负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作;负责做好全县重要公务接待工作;负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作;完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2024年重点工作

机关事务服务中心将继续把握发展趋势,围绕职能任务,主动作为、统筹协调、开拓思路,全面、高标准做好各项工作。

1.聚焦“两化”融合。学习、借鉴辽宁盘锦、江苏常州“两化”融合先进经验,积极推进后勤服务标准化建设,制定机关食堂、物业管理标准化管理制度和操作规程,严格执行餐饮服务食品安全操作规范和后勤服务规范,提升集中办公区安全、运行保障能力。

2.全面提升服务水平。持续以“强化服务意识、提高服务质量”为宗旨,以“服务到位、保障有力”为理念,做好公务用车平台管理、车辆调度等相关工作;推进办公用房维修改造,探索办公用房使用新途径;全面推进机关运行经费管理、集中办公区后勤保障、机关食堂等工作服务水平和管理能力,提高后勤保障服务质量。

3.强化新时代责任担当。持之以恒落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府六个坚持精神和县委县政府十项规定及实施细则,执行廉洁自律规定,严格约束自身,力求着眼于新思路、新视野、新举措来做好机关事务各项工作,着力研究适应新时期机关事务工作的新方法、新举措。

二、部门预算单位构成

仁寿县机关事务服务中心为一级预算单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。内设综合股、公务用车股、办公用房股、公务服务股、后勤保障股5个中层股室。人员共计21人,其中事业人员21人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则,仁寿县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县机关事务服务中心2024年收支总预算1858.72万元,比2023年收支预算总数增加303.23万元,主要原因是增加用于支付2023年已达支付条件但未完成付款的春节前兑现项目和全县公共机构节能项目。

(一)收入预算

仁寿县机关事务服务中心2024年收入预算为1858.72万元,其中0.1万元为上年结转,1858.62万元为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算

仁寿县机关事务服务中心2024年支出预算1858.72万元,其中:基本支出361.05万元,项目支出1497.67万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县机关事务服务中心2024年财政拨款收支总预算为1858.72万元,比2023年财政拨款收支总预算增加303.23万元,主要原因是增加用于支付2023年已达支付条件但未完成付款的春节前兑现项目和全县公共机构节能项目。

收入为上年结转和一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出1792.80万元,社保保障就业支出31.15万元,卫生健康支出10.52万元,农林水支出1.74万元,住房保障支出22.51万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县机关事务服务中心2024年一般公共预算拨款收入1858.62万元,比2023年财政拨款收支总预算增加303.13万元,主要原因是增加用于支付2023年已达支付条件但未完成付款的春节前兑现项目和全县公共机构节能项目。

(二)一般公共预算当年支出情况

事业运行295.23万元,占15.88%;其他社会保障和就业支出1.14万元,占0.06%;专项业务及机关事务管理1497.57万元,占80.57%;事业单位医疗10.52万元,占0.57%;其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.74万元,占0.1%;机关事业单位基本养老保险缴费支出30.01万元,占1.61%;住房公积金22.51万元,占1.21%。

具体情况为:

1.201(类)03(款)50(项)2023年预算数为295.23万元,主要用于:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务、医疗室所属事业单位。

2.208(类)99(款)99(项)2023年预算数为1.14万元,主要用于其他社会保障和支出。

3.201(类)03(款)05(项)2023年预算数为1497.57万元,主要用于专项业务及机关事务管理。

4.210(类)11(款)02(项)2023年预算数为10.52万元,主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.213(类)05(款)99(项)2023年预算数为1.74万元,主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

6.208(类)05(款)05(项)2023年预算数为30.01万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.221(类)02(款)01(项)2023年预算数为22.51万元,主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出361.05万元,其中:人员经费281.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等支出。公用经费80.04万元,主要包括:工会经费14.54万元,委托业务费2.5万元,印刷费6万元,公务接待费0.29万元,差旅费14.4万元,会议费1万元,办公费5.5万元,培训费4万元,其它商品和服务支出20.02万元,劳务费4.3万元,公务用车运行维护费4万元,邮电费1.5万元,办公设备购置2万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县机关事务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数317.67万元,其中:公务接待费40.29万元,公务用车购置及运行维护费277.39万元。2024年仁寿县机关事务服务中心年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待费与2023年持平。

公务用车购置及运行费比2023年增加13.39万元,增加原因主要是公务用车运行维护成本增加。单位现有公务车辆70辆。2024年安排公务用车运行维护费260万元,用于70辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作开展。

仁寿县机关事务服务中心2024年“三公经费”预算情况表

                                                                                                                                  单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

317.67


277.39


277.39

40.29

仁寿县机关事务服务中心

317.67


277.39


277.39

40.29

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县机关事务服务中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县机关事务服务中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2024年,仁寿县机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为73.5万元,比2023年预算增加3.5万元,增长5%。

(二)政府采购情况

2024年仁寿县机关事务服务中心计划采购公务用车管理平台运行维护36万,物业管理服务286万元,党政机关食堂运行120万。

(三)国有资产占用情况

截至2023年底,仁寿县机关事务服务中心所属各预算单位共有公务用车车辆70辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四)部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度,本部门(单位)实行绩效管理的项目16个,涉及预算资金1577.61万元。其中,车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元;公务用车管理平台运行维护费项目涉及预算资金41万元;公务接待费项目涉及预算资金40万元;机关后勤保障经费项目涉及预算资金200万元;零星维修项目涉及预算资金100万元;全县公共机构节能项目涉及预算资金100万元;党政机关食堂运行项目涉及预算资金350万元;公务用车运行维护费涉及预算资金260万元;物业管理服务费项目涉及预算资金286万元;县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金21万元;工会经费项目涉及预算资金2.54万元;定额公用经费项目涉及预算资金52.5万元;党政机关食堂运行(春节前兑现)项目涉及预算资金34.28万元;物业管理服务费(春节前兑现)项目涉及预算资金47.57万元;仁寿县骨科医院大楼装修改造工程费用(春节前兑现)项目涉及预算资金25.33万元;公务用车运行维护费(春节前兑现)项目涉及预算资金13.39万元。详见附件(十四)《项目绩效目标表》。

2.2024年度,本部门(单位)共预算资金1858.72万元,总体目标是贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策,制定全县机关事务管理制度并组织实施;负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作;负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作;负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作;负责做好全县重要公务接待工作;负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入县财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

十二、部门预算报表

(一)报表封面

(二)《部门收支总表》

(三)《部门收入总表》

(四)《部门支出总表》

(五)《财政拨款收支预算总表》

(六)《财政拨款支出预算表》

(七)《一般公共预算支出表》

(八)《一般公共预算基本支出预算表》

(九)《一般公共预算项目支出预算表》

(十)《一般公共预算“三公”经费支出表》

(十一)《政府性基金预算支出表》

(十二)《政府性基金“三公”经费支出表》

(十三)《国有资本经营支出预算表》

(十四)《项目绩效目标表》

(十五)《部门整体支出绩效目标表》

附件【2024部门预算公开报表.xlsx
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