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2020年财政经费决算
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视高街道清水社区卫生服务中心
2021年11月03日  仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心
 索 引 号 1778711277/rxsb517/2022-00094  公开方式 主动公开  公开日期 2021-11-03
 发布机构 rxsb517
 公开程序 经本单位审核后公开

仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心

2020单位决算编制说明



目录

一、基本职能及主要工作

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

十三、附件

附件1

附件2

十四、附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



一、基本职能及主要工作

(一)仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心职能简介

寿县视高街道清水社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性公立医疗机构。主要负责辖区内老百姓的基本医疗。组织实施本辖区公共卫生计生服务工作,提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务,负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

医院主要开设全科医学科、内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、手术室、五官科、口腔科、骨伤科、中医科、康复科、检验科、放射科、B超室、公共卫生科等。

(二)仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心2020年重点工作

1、深入推进党建工作

2、不断提升医疗服务工作

3、进一步做好公共卫生工作

4、加强新冠疫情防控工作

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3092.13万元,支出总计2757.2万元。与2019年相比,收入总计增加138万元,增长4.67%;支出总计增加193.59万元,增长7.55%。主要变动原因收入增加是因新冠疫情财政补助收入增加。支出增长是因新冠疫情费用增加。

三、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3092.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入566.27万元,占18.31%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2525.86万元,占81.69%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

四、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2757.2万元,其中:基本支出2614.98万元,占94.84%;项目支出142.22万元,占5.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财收入总计566.27万元,支出总计566.27万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加37.62万元,增长7.11%;支出总计增加37.62万元,增长7.11%。主要变动原因是新冠疫情财政补助增加,支出增加。

六、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出566.27万元,占本年支出合计的20.53%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加37.62万元,增长7.11%。主要变动原因是新冠疫情财政补助增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出566.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出566.27万元,占100%等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为566.27万元,完成预算566.27。其中:

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为69.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为34.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算为4.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生院(项):支出决算为180.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数;其他基层医疗卫生机构支出(项)50.98万元,决算数等于预算数。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为125.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数;其他公共卫生支出(项):支出决算为1.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为41.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数;其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为4.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为2.58万元,完成预算100%,等于预算数。

7.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):支出决算为0.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为51.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出424.05万元,其中:

人员经费386万元,主要包括:基本工资145.6万元、津贴补贴15.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.13万元、职业年金缴费34.56万元、职工基本医疗保险缴费45.86万元、其他社会保障缴费5.62万元、其他工资福利支出12.3万元、住房公积金51.84万元、其他对个人和家庭的补助支出5.2万元等。

日常公用经费180.28万元,主要包括:办公费0.39万元、印刷费1.22万元、水费1.09万元、电费4.14万元、邮电费1.05万元、物业管理费、差旅费2.06万元、维修(护)费0.05万元、专用材料费74.08万元、劳务费60.21万元、公务用车运行维护费0.19万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出35.8万元等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%。主要原因是无因公出国(境)业务安排。

开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。主要原因是公务用车控制。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元,下降0%。主要原因是厉行节约,减少开支。其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我院不属于机关单位。2020年,仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%。主要原因是机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2020年我院没有政府采购支出事项。2020年,仁寿县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于辖区病人的医疗救治工作,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对基本公共卫生服务项目、村卫生室基药补助项目等开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目、村卫生室基药补助项目等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数125.04万元,执行数为125.04万元,完成预算的100%。通过项目实施,不断掌握老百姓身份健康情况,做到以预防为主,提高老百姓健康意识。发现的主要问题:服务质量还不够高,资金使用滞后。下一步改进措施:加强基本公共卫生服务项目工作的业务学习和专项培训,提高服务人员的服务能力,达到辖区群众更加满意的结果。

(2)村卫生室基药补助:本年度村卫生室基药补助项目资金预算总额13.59万元。资金使用:本年度实际使用项目资金13.59万元,预算执行率100%,评价结果:辖区内10个村卫生室全部实施基本药物制度。国家基本药物制度在实施存在问题:部分村卫生室实施国家基本药物制度不到位。下一步改进措施:加强监管,保障村卫生室基药使用率达到国家规定的标准。

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项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

基本公共卫生项目

预算单位

仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

125.04万元

执行数:

125.04万元

 

其中-财政拨款:

125.04

其中-财政拨款:

125.04万元

 

其它资金:


其它资金:


 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

125.04

125.04

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

 

项目完成指标

产出指标

全县5大行业所有企业安全生产隐患排查

数量指标

共巡查全县企业784次


辖区老年人体检人数≧1300人

实际完成986人

 

效益指标

社会效益

指标

辖区居民健康得到提升

提升

提升

 

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区居民满意度

满意度≧90%

满意度≧96%

 

















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项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

村卫生室基药补助项目

预算单位

仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

13.59万元

执行数:

13.59万元

 

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:

13.59万元

 

其它资金:


其它资金:


 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

落实国家基本药物采购制度,让每个村卫生室落实基药制度

村卫生室已全面按照国家药物制度执行,采购基药解决居民看病难

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

 

项目完成指标

产出指标

数量指标

辖区村卫生室100%有采购基药

辖区村卫生室100%采购基药

 

效益指标

社会效益

指标

降低辖区人民用药负担

降低

降低

 

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区村卫生室及居民满意度

满意度≧90%

满意度94%

 














2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评,《仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价,《2020年度基本公共卫生项目项目支出绩效自评报告

》见附件2。

十二、名词解释:

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

本单位支出功能分类说明  

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

行政单位医疗:反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

其他有关说明内容:无。  


十三、附件

附件1

仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心2020年单位整体支出绩效评价报告

我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下:

一、单位(单位)概况

(一)机构职能。

寿县视高街道清水社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性公立医疗机构。主要负责辖区内老百姓的基本医疗。组织实施本辖区公共卫生计生服务工作,提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务,负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

医院主要开设全科医学科、内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、手术室、五官科、口腔科、骨伤科、中医科、康复科、检验科、放射科、B超室、公共卫生科等。

(二)人员概况。

仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心编制总数为70名,其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制66名。现有在职人员107名,其中:公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员107名。2020年新进临聘人员3名,调入人员0名,调出人员0名,退休人员45名。

二、单位财政资金收支情况  

(一)单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计3092.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入566.27万元,占18.31%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2525.87万元,占81.69%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

(二)单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计2757.2万元,其中:基本支出424.05万元,占15.37%;项目支出142.22万元,占5.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。  

三、单位整体预算绩效管理情况  

(一)单位预算管理。  

截止2020年12月31日,预算安排支出2760万元,实际支出2757.2万元,完成预算进度100%,其中预算安排基本支出2620万元,实际支出2614.98万元,完成预算进度100%;预算安排项目支出142.22万元,实际支出142.22万元,完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。  

(二)结果应用情况。  

仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心严格履行职责,落实卫生和计生事业方针政策,按时保质完成眉山天府新区管委会、民生和社会事务局安排的各项工作任务,进一步提升医院的整体医疗服务水平,更好的服务患者。

四、评价结论及建议  

(一)评价结论。

仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心严格执行各项内控管理制度,对项目专项资金实行专项管理、会计核算较为规范。三公经费不超预算支出,对固定资产建立台账管理,并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好,2020年部门整体支出绩效评价指标总分值100分,实得94分。  

(二)存在问题。

业务收入有所下降,支出增涨,造成年终结余下降。  

(三)改进建议。

进一步加强医务人员的业务能力和服务能力,改善医院整个就医环境,让患者满意就医。做好以收定支,厉行节约。


附件2

2020年度基本公共卫生项目项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

完成14项基本公共卫生工作的开展,资金的规范使用。

(二)项目绩效目标。

持续为辖区1.86万名常住城乡居民提供建立居民健康档案;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种;新生婴儿访视、儿童健康管理;早孕建册、产后访视;老年人健康管理;高血压患者规范管理;2型糖尿病患者规范管理;严重精神障碍患者规范管理;肺结核患者管理;老年人、儿童中医药健康管理;传染病、突发公共卫生事件管理;高血压患者管理12项免费基本公共卫生服务;

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年年初预算申报资金125.04万元,财政批复125.04万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

本年度基本公共卫生服务项目资金预算总额125.04万元.

2.资金到位。基本公共卫生资金125.04万元已全部到位,到位率100%。

3.资金使用。基本公共卫生专项资金实际使用125.04万元,使用率100%。

(三)项目财务管理情况。

基本公共卫生专项资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则,及时列支,辖区村卫生室资金52.07万元全部拨付到位,不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

(一)组织管理:

    1、医院院委、院领导高度重视基本公共卫生服务工作。首先召开了院委会,对基本公共卫生服务工作做了专题研究、布置,并向镇党委政府做了汇报,对此镇政府专门下发了基本公共卫生工作职能下沉的文件。

    2、根据县、镇两级的文件精神和要求,制定了基本公共卫生项目绩效考核办法、量化考核方案,成立了考核小组,建立了绩效考核专家库、制订了乡村医生签约服务相关工作意见,对全面的基本公共卫生工作制定了年度实施方案和相关职能下沉的方案。

    3、按照相关政策要求加强了专项资金的管理,制定了专项资金规范使用的意见。

4、强化培训提高规范工作服务能力。全年参加县级及以上机构组织的相关培训20次,参加培训人次数39人次。自身组织培训22次,参加培训人次数183人次。

5、制定了督导考核方案。严格对乡、村两级进行督导,并将发现的问题及时上报,责令整改,同时加强了基本公共卫生信息报送工作。

6、资金管理:严格按照省、市、县要求规范资金使用,做到专款专用。根据村级绩效考核结果及时将40%左右的资金下拨到各村卫生室。

    (二)居民健康档案管理:   

    1、在开展工作前,院委领导班子进行了认真的分工,同时成立了此项的领导小组,做到了一把手亲自抓,分管领导直接抓的局面,确保工作的层层落实。

    2、狠抓培训工作,对辖区内所有的开展此项工作的工作人员进行了认真的培训,达到人人过关。

    3、按建档和随访时间要求,采用了分村、分点逐一下乡开展,同时争取了镇政府和各村委会的大力支持,使工作有序开展。                                                                                   

    4、重点以0—6岁儿童、孕产妇、65岁以上老年人、慢性病病人、重性精神病病人、结核病病人为主,为辖区常住人口建立了统一、规范的健康档案,及时更新了健康档案的内容,合计建档:纸质档案18430份,完成中央资金确认人口的98.9%,其中65岁以上老年人2151人;孕产妇128人,管理365人,管理率98.6%;0-6岁儿童1240人,管理1206人,管理率97.2%;高血压1123人、糖尿病402人、重性精神病患者94人,结核病患者:5人,管理5人,管理率100%。

    5、同时医院设立专门居民健康档案室,使居民健康档案得到规范的保存。

    6、按要求,在规定时间完成了所有的健康档案的电子录入,共计录入18430份。做到了健康档案动态化管理、其中有动态的档案17284人。

   (三) 老年人健康管理:

    1、对辖区65岁以上的常住老年人进行了认真摸底登记,共计:2151人,建档管理:2151人。

    2、对老年人进行疾病预防,自我保健及伤害预防,自救等方面进行了指导

3、对65岁以上的老年人进行了1次普通的健康体检,并做了详细的存档,包括:体温、脉博、呼吸、血压、体重、腰围、皮肤、心肺、视力,听力、等体格检查,及辅助检查包括:血常规、尿常规、心电图、肝功、肾功、血脂、血糖等。全年共管理体检老年人1841人,管理率85.5%;体检表完整完善1841人。

4、按照中医药健康管理要求,根据老年人不同的体质特征,对各类不同体质的老年人做了相应的预防、保健等知识的指导。全年中医药健康管理1841人。

 (四)慢性病患者健康管理:

   <一>高血压患者健康管理

    1、我院在门诊和住院诊治过程中,对35岁以上首诊病人实施了高血压筛查,同时利用下乡入户查血压、血糖等过程中实施高血压筛查,其中35岁以上常住居民筛查9357人,共计新增高血压病人197人。

    2、对所有筛查出的197人实施登记造册建档管理,管理率100%。

3、对实施建档管理的高血压人群实施每年4次随防,同时开展体格检查,对病人的用药、饮食、运动、心理进行了指导及分类干预和老年人中医体质健康指导。

4、全年对辖区高血压管理1123人,管理率93.8%,规范管理708人,规范管理率63%。其中最后一次随访血压达标人数933人,控制达标率83.1%。

   <二>2型糖尿病患者健康管理

    1、我院在门诊和住院诊治过程中,对35岁以上首诊病人实施了血糖筛查,同时利用下乡入户查血压、血糖等过程中实施糖尿病筛查,新发现糖尿病病人92人。

    2、对筛查出的92人实施登记造册建档管理,管理率100%。

3、对实施建档管理的糖尿病人群实施每年4次随防,同时开展体格检查,对病人的用药、饮食、运动、心理进行了指导及分类干预和老年人中医体质健康指导。

4、全辖区糖尿病管理402人,管理率99.2%,规范管理225人,规范管理率55.9%。其中最后一次随访空腹血糖达标人数379人,控制达标率94.3%。

(五)重性精神病患者管理:

    1、安排人员对辖区内的精神病患者进行认真的摸底排查,登记在册。

    2、对摸出人员逐一到户开展建档管理。

    3、在对精神病患者进行健档管理时,同时对其开展健康体检,包括:血压、体重、空腹血糖、视力,听力、活动能力等。

    4、对精神病人家属,进行居家恢复指导。

5、按规范要求对精神病患者进行随访管理。

6、辖区内目测重性精神病患者94人,目前登记在册94人,登记在册率100%,目前管理94人,管理率100%,规范管理94,规范管理率100%;体检58人。最后一次随访分类为最后一次随访稳定的患者90人,控制达标率95.7%。

 (六) 0-6岁儿童健康管理:

    1、狠抓了儿童系统管理,保障了儿童的健康。按照《四川省散居儿童保健实施办法》,《四川省托儿所幼儿园卫生保健管理实施办法》的规定,做好了 6岁以下儿童系统管理工作, 6岁以下儿童1355人,管理1346人,管理率99.3%;其中0—36月龄以内儿童739人,管理649人,辖区新生儿292人,新生儿访视291例,新生儿访视率99.6%;做好对辖区入托和幼儿园的儿童、保健人员的体检工作,中心卫生院在5月中旬对全辖区所有幼儿园的儿童和保健人员进行体检,共体检儿童692人,检出疾病人数2人,有缺点人数339人。体检教师45人。

    2、新生儿疾病筛查工作,清水辖区新生儿疾病筛查工作成立了专门的工作领导小组,对辖区医院出生的儿童争取做到每出生一例,就筛查一例。共筛查新生儿60例,筛查率99.3%,认真做好血片的采集,卡片的填写,保存,及时递送。对阳性儿童及时召回复查。

    3、出生缺陷监测和体弱儿管理工作,对辖区出生儿童做好出生缺陷监测,医院出生缺陷监测率达100%,共发现出生缺陷1人。

    4、宣传教育工作,积极开展儿童保健工作知识的宣传和新生儿疾病筛查知识的宣传工作,建立专门的宣传栏,办6期板报,使群众对儿童保健工作更加了解和支持。

 (七)孕产妇健康管理:

    <一>抓好孕产妇系统管理,保障了妇女儿童的健康。

    1、从各种渠道掌握辖区孕产妇基本情况,建立专门的系统保健档案,共建立辖区户籍孕产妇档案292人、系统管理290人、管理率99.3%。

2、规范使用《孕产妇保健手册》,对每名孕妇开展了至少5次的产前检查,共建立辖区常住孕产妇手册158例。   

3、加强产后访视工作,做到了逐一到户开展,共计产后访视292人。

    4、加强高危孕产妇的筛查,共筛查高危孕妇60人,其中高危孕妇49人、高危孕妇住院分娩49人。辖区高危管理93人、住院分娩93人,辖区高危管理率100%。

    <二>实施重大公共卫生项目妇幼卫生专项,全面促进民生工程

    1、狠抓降消项目工作,按照上级要求,孕产妇死亡率控制在8.3/10万以内,婴儿死亡率控制在6‰以内,年内未发生新生儿破伤风、无新生儿死亡。

    2、狠抓农村孕产妇住院分娩补助项目工作,及时做好宣传解释工作。

    3、加大农村妇女增补叶酸项目工作的实施,对农村妇女增补叶酸要做好宣传工作,共发放叶酸1232瓶,发放232人,随访1232人次,服用率达95%以上,依从率达85%以上。

4、农村孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断项目,对符合条件的孕妇及时采血筛查。共筛查279人。

<三>对《出生医学证明》实行归口管理,对我医院出生的新生儿100%使用《出生医学证明》,共发放出生医学证明69份。

<四>、加强妇幼卫生网络建设,健全妇幼卫生工作队伍,全面提高妇幼卫生工作水平,年内共召开专项会议12次。

   (八)免疫规划工作:

    1、建章立制,务实机构。中心卫生院按照县卫生局的要求,成立了以院长为组长,分管院长为副组长的计免工作领导小组,负责对免规工作的组织、领导、协调、督导。

2、继续狠抓了相关人员的培训工作,按照县卫生局的安排布织,我辖区组织计免相关人员先后到中心卫生院进行了12次培训,重点以专业能力、技术规范、法律法规为主,共计达20课时,培训后经考试合格后方可上岗。针对国家扩大计划免疫工作的实施,使辖区各级防疫人员的综合素质得到了显著的提高。

    3、我院全面实行常年接种工作,加强了预防接种门诊的规范化管理,制定了严格的目标责任书,充分的保证了预防接种门诊的常态使用,使我辖区的预防接种工作更加规范化。

    4、坚持了县、乡二级“一苗、一会、一训、一检查”制度,切实做好冷链运转的组织、实施工作。                 

    5、在开展常年接种工作中,狠抓预检分诊、安全接种制度,全年共计建证(卡): 240人;一类疫苗:卡介苗应种92针次、实种92针次,接种率100%;脊灰灭活应种疫苗381针次、实种381针次,接种率100%;二价脊灰疫苗应种500剂次、实种506剂次,接种率98.8%;无细胞百白破疫苗应种958针次、实种967针次,接种率99.1%;乙肝疫苗应种509针次、实种509针次,接种率100%;百破疫苗应种196针次、实种202针次,接种率97%;麻风疫苗应种139针次、实种139针次,接种率100%;麻腮风疫苗应种288针次、实种393针次,接种率98.3%;甲肝疫苗应种276针次、实种284针次,接种率96%;乙脑疫苗应种528针次、实种535针次,接种率98.7%;流脑A群疫苗应种435针次、实种441针次,接种率98.6%;流脑A+C 疫苗应种479针次、实种486针次,接种率97.6%。

    6、二类疫苗接种工作:狂犬疫苗1595针次、安儿宝752针次、23价肺炎222针次、水痘503针次、手足口病疫苗512针次、口服轮状疫苗119剂次、流感疫苗(成人、儿童)995针次、成人乙肝(10ug78针次、20ug147针次)、宫颈癌疫苗(二价38针次、四价20针次)。

    7、自查、自纠、查漏补缺,强化检查考核力度。不断提高计免工作管理质量,我院公共卫生科按照疾控制定的免疫规划年初工作意见每季度对辖区村卫生室进行抽查,发现存在的问题,立即进行查漏补缺,有效的提高了免规工作质量。

    (九)传染病管理及处理:

    1、严格执行了《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法规的要求,进一步按照要求建立疫情报告领导小组和工作小组,立足建长效机制,建立健全了疫情报告制度。明确报告责任、种类、时限、程序、要求。全年共发生传染病40例,报告40例,报告率100%;登记40例,登记率100%。

    2、加强学习,提高处置能力。防保科每周组织一次传染病知识学习,很大程度的提高了科室人员和村医生对传染病的应急处置能力。

    3、加强疫情监测与报告,进一步完善和落实以“非典”、“禽流感”、“甲型H1N1”、“霍乱”、“结核病”、“艾滋病”、“狂犬病”等传染病的预防控制措施。同时成立了相应的机构,落实了人员,做到只要有疫情报告,就能在第一时间能到达现场,并能采取相应的措施。

    4、重点传染病的防治:

    (1)结核病防治,按照“中央财政支持项目”“全球基金项目”同步规划,同步实施。全年散发防治传单6800份,采用多种形式对疑似病人进行了筛查,新发现结核病人5例,管理结核病人5例,完成了全年目标任务的100%。涂阳病人家属筛查率为100%。

(2)性病、艾滋病防治:严格执行了四川省人民政府《中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐进一步加强艾滋病防治的工作意见》和《仁寿县中-默艾滋病合作项目年度计划》面向大众,采用了防疫人员、村医生走村串户进行正面宣传发放传单1万余份,利用好了广播、宣传画、板(墙)报等方法,以流动人群、农村人群、青少年高危人群为重点宣传对象,进一步树立了其正确的健康的恋爱观、婚姻观。

(3)狂犬病的防治工作:加强了宣传工作,发放宣传单2890余份,对犬伤病人进行伤口处理690人次,注射狂苗319人份,全年无一例狂犬病的发生。

(4)霍乱、非典、人感染猪链球菌病、人间禽流感、痰疽、痢等的防治工作:全面安排了有关法规、预案、指南、要求的培训和管理工作。完善了应急队伍建设,认真开展了各类疫情监测,全年新发现相关传染病11例,上报11例,无一例漏报,严防疫情传入和流行病的发生。

(5)突发公共卫生事件:组织了一次辖区各公共卫生人员培训学习相关知识和应急演练,全年无突发事件的发生。

    (十)健康教育:

    <一>、健康宣教阵地建设

清水中心卫生院有固定健康教育宣传栏2处,健康教育影视宣传1处,清水镇政府设宣传栏1处,行政村设有宣传栏10处,卫生室设有宣传栏10处。

<二>、健康宣教开展了的主要工作                                                                                     

    1、加强健康宣教队伍的建设,组建了一支由临床、公卫人员10人组成的健康宣教工作小组,深入辖区各单位村社开展面对面的健康宣教,10个村卫生室村医生、责任医师组成的慢性病健康咨询和健康干预队伍。                                                       

    2、加大健康宣教专项经费投入,为了今年的健康宣教工作真正起到能为辖区居民增强各种卫生知识,加深印象。医院今年印制健康教育手册及14种共计12万册健康教育宣传材料(内容包括常见病、慢性病、传染病防治、针对健康生活、妇幼儿保、免疫接种等方面)。

    3、积极开展健康宣教“三进”活动,重点开展农村慢性病健康宣教。在每个村村卫生室设置了固定宣传栏,其中包括高血压、糖尿病、肺结核、血吸虫病、狂犬病、计划免疫、妇幼儿保等内容,并做到了内容随着季节、气候、传染病的发病流行等及时更新。

    4、有效开展主题健康宣教,成效显著。

    2020年辖区共开展健康知识讲座次数74次,参加人数7528余人;利用健康教育宣传日开展次数19次,参加人数1272余人;健康教育随访咨询次数19次,健康教育音像播放次数115次,受益人数达2万人次。

    2020年度刊出宣传栏12期,上报健康教育信息12篇,分发健康宣教处方及各种宣传资料和健康教育手册28072余份,对农村开展60次健康讲座,对政府、社区、学校开展8次健康宣教,大型室外主题健康宣教活动12次。有效的提升了辖区居民群众的健康意识,健康知识知晓率和基本健康行为形成率大幅提高。

    (十一)卫生监督协管服务工作:

    1、加强食品安全信息零报告制度的落实。全年内辖区无食源性疾病发生。

    2、全面加强了对辖区内的公共场所、住宿、生活饮用水、学校、医疗市场、从事有职业危害的企业进行了全面摸底统计,并分类进行管理。

3、2020年共计巡查33次,报告的事件或线索次数16次。

(十二)中医药健康管理

1、认真开展对辖区相关工作人员的中医药知识和技能的培训。

2、每年为老年人提供1次中医药健康管理服务,内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。到2020年底,老年人中医药健康管理人数1841人,管理率为85.5%。

3、在儿童6、12、18、24、30、36月龄时对儿童家长进行儿童中医药健康指导,具体内容包括:(一)向家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导;(二)在儿童6、12月龄给家长传授摩腹和捏脊方法;在18、24月龄传授按揉迎香穴、足三里穴的方法;在30、36月龄传授按揉四神聪穴的方法。到2020年9月儿童中医药健康管理人数944人,管理率为85%。

(十三)家庭医生签约服务工作

家庭医生签约服务是完善分级诊疗制度的基本保障,是国家医改的重要内容,是健康扶贫的重要举措。根据县卫计局仁卫发[2020]5号文件精神,我院高度重视此项工作,成立了以院长为组长、以分管院长为副组长的签约服务团队。利用节假日、农忙季节村民返乡时进行签约服务、政策宣传、健康知识宣传。到2020年底常住人口签约9785人,0-6岁儿童签约率1355人65岁及以上常住居民签约2151人孕产妇签约数1123人在管高血压患者家庭医生签约人数1123人糖尿病患者签约数402肺结核患者签约数5人严重精神障碍患者签约数94人贫困人口签约数1036人

(十四)结核病健康管理

1、一是开展筛查和推介转诊。 对就诊的可疑患者、 密切接触者、易感人群进行筛查及推介转诊,并实施限时追踪。二是组织督导管理。接到县疾控中心确诊的患者信息后,组织开展督导管理,及时督促患者在 2、5、6(8)月末查痰。按规范开展患者的全疗程随访、督导服药、分类干预,并对辖区村站工作执行情况开展定期督导检查。三是收集动态信息反馈。及时了解患者不良反应、 中断服药、外出、失访、死亡等情况,按规范要求做好动态管理。四是开展健康教育。按规范开展健康教育和患者生活方式指导。

2、5例,其中鱼塘1例,金白1例,红沙1例,南桥1例,百花1例。并按要求对发现的5例结核病病人72小时内进行了第一次入户随访及每月一次的随访管理和服药及日常生活防护的指导。涂阳肺结核病人的治疗覆盖率达100%

(二)项目效益情况。

社会效益方面,居民健康保健意识和健康知识知晓率得到了逐步提高、计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%、计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强、农村妇女自我保健意识逐步提高、全县妇女“两癌”防止知识知晓率达到80%。 

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

全面完成基本公共卫生服务14项工作指标。

(二)存在的问题。

1、规章制度的落实需进一步加强,虽然已建立了相关的考核办法,成立了考核小组,并进行考核,但是仍存在着执行不规范,力度不够现象。 

2、公共卫生服务有待提高。要做到工作质量好、让群众满意度提高、公共卫生服务是关键。

3、对村卫生室的管理上不是很到位,表现在村医生网络知识欠缺、专业知识不到位、责任心不强,个别村卫生室负责人对工作滞后,没有把公共卫生当作首要任务来抓

(三)相关建议。

1、继续做好公共卫生服务工作。要根据现在工作中未完成各项指标进行查缺补漏,保证完成上级下达的任务。 

2、继续开展“社会满意度调查”活动。通过此活动把公共卫生人员的思想统一到“让社会满意、让群众满意”为根本目标上来,使全体公共卫生人员自觉的服务于辖区人民。进一步加大对责任目标的管理和执行力度,坚决执行责任目标管理与工资分配方案,把大家的思想和行动统一到服务群众路线工作要求上来。

3、鼓励公共卫生人员的各种专业知识学习。加大公共卫生服务力度,同时对辖区内公共卫生人员经常开展专业知识的培训活动。


十四、附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出)

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出)

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(我单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出)

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出)

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(我单位无国有资金经营预算收支)


附件【四川省眉山市仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心.xls
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